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該應用程序是內部審計政策和程序的演示。
該應用程序是內部審計政策和程序的演示。
這是您在內部審計規則和IPPF中完善知識的方式,以成為專業的內部審計師(PIA),通過此應用程序,您將輕鬆,順利地學習內部審計的基本和高級問題。
好消息是,該應用程序適合商業和商業研究生和MBA學生,這對於專業人士和經驗豐富的人來說,這也是一個好消息,這些人沒有時間學習審計,IFRS,會計,風險管理,公司治理或內部控制。
建議將此應用程序用於CIA,CISA,CMA,ACA,ACCA,CPA和特許會計師的候選人(專業知識comptable)。
我們應該提到,該應用程序是成為認證的內部審核員中央情報局的第一步。
該應用包含以下各章:
1“>內部審計簡介
2“>內部審核手冊的目的
3“>職位描述
4“>內部審計功能概述
5“>計劃階段
6“>組織階段
7“>初步階段
8“>導電階段
9“>報告階段
10“>內部審計工作文件
11“>審計通信
12“>採樣目的
13“>調查欺詐活動
14“>詞彙表
15“>了解中央情報局考試的變化
16“>提醒大約22個管理概念
48“>參加多項選擇考試
49“>多項選擇考試技巧
50“>記憶技術
為什麼我們應該研究內部審計和內部控制?
中央情報局(經認證的內部審核員)是IIA提供的主要專業名稱。中央情報局指定是內部審計師的全球認可認證,是個人可以在內部審計領域表現出自己的能力和專業精神的標準。
獲得中央情報局資格旨在證明內部審計專業的專業知識。 CIA需要參加繼續教育課程。
當今許多CIA是內部審計經理,副總裁,董事和首席審計主管,全球跨國公司的高級管理人員在其各自的公司中推動內部審計職能。
IIA提供的其他證書
•控制自我評估認證(CCSA)
•經過認證的政府審計專業人員(CGAP),用於政府績效審計和政府審計師
•認證金融服務審核員(CFSA)
•風險管理保證認證(CRMA)
IIA有兩個級別的專業指導:(1)強制性指導(包括標準)和(2)強烈建議指導。這兩個指導構成了IIA的國際專業實踐框架(IPPF)。
強制性指導:內部審計的定義,道德準則和標準
這些準則對於IIA成員和內部審計組織來說是必需的,聲稱可以完成全球IIA技術標準的審核。指南和建議記錄在稱為“紅皮書”中。
•定義:內部審計是一項獨立的,客觀的保證和諮詢活動,旨在增加價值並改善組織的運營。它通過帶來系統,紀律嚴明的方法來評估和提高風險管理,控制和治理過程的有效性,來幫助組織實現目標。
•IIA道德準則的四個原則是誠信,客觀性,機密性和能力。
•內部審計專業實踐的國際標準:
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